關于內部控制評價審計項目會計師事務所選聘公告
發布日期:2023-01-04 瀏覽次數:6804 發布人:審計部
因業務需要,我公司擬選聘內部控制評價審計項目會計師事務所,有關事項公告如下:
一、項目名稱
項目一:安徽省旅游集團物業管理有限公司內部控制審計
項目二:安徽海外旅游有限公司內部控制審計
項目三:安徽省旅游集團涇縣旅游發展有限公司內部控制審計
二、企業簡介
1、安徽省旅游集團物業管理有限公司,公司注冊資金50萬元,主營業務為集團公司自持物業和集團托管資產配套管理服務。2018年以來,根據集團公司的安排部署,先后承接托管了安新資產管理公司、金年華公司、華僑飯店等四家企業。
2、安徽海外旅游有限公司,組建于1978年,注冊資本498萬,是安徽省成立最早、最具規模的國際旅行社,經營入境游、出境游、國內游、航空票務業務,2009年列為安徽省首批指定經營赴臺灣旅游的旅行社。是國際航空協會(IATA)成員,是中國旅行社協會常務理事單位。現為安徽省國資委下屬旅游集團公司的骨干旅游企業。
3、安徽省旅游集團涇縣旅游發展有限公司,成立于2001年7月,現注冊資本為6000萬元,是安徽省旅游集團旗下的一家國有全資子公司,下轄桃花潭、江南第一漂2個景區和1個精品民宿(桃花書院)。公司主要從事景區旅游投資、經營及管理,涉及景區漂流服務、水上游樂等旅游項目。目前,正在拓展住宿餐飲、農業觀光及農事體驗,文創產品研發銷售等旅游新業態。
三、審計范圍
對三戶企業2022年11月30日內部控制有效性進行審計。審計側重點為:一是內控制度本身的有效性(合法合規、適時及合理適用),二是內控制度的有效執行。
四、機構選聘要求
1.具有良好信譽和業績,三年內沒有違法違規及行業懲戒等不良記錄;
2.應遵守執業法律法規和審計準則要求,遵循獨立、客觀、公正立場,按時按質完成審計,出具審計報告,并對審計報告的真實性、合法性負責;
3.審計機構需及時出具審計報告。
五、投標要求
(一)申請人報名參與本項目,需遞交以下材料:
1.項目審計工作方案。方案中需說明預計的審計時間、工作預案等。
2.擬安排審計項目經理及團隊人員介紹。
3.每戶企業的審計團隊要求5人以上(包括5人),其中注冊會計師2人及以上。
4.有市屬國有企業(含以上)內控監督評價的案例。
5.加蓋事務所公章的報價單。審計報價需分別安徽省旅游集團物業管理有限公司、安徽海外旅游有限公司、安徽省旅游集團涇縣旅游發展有限公司進行報價。最高限價為每戶4萬元。
6.投標文件應密封完好,逾期或不符合采購管理規定的投標文件恕不接受。
(二)報名方式:
報名人需將報名材料報送至安徽省國際金融中心38層3825室安徽省旅游集團審計部收。
(三)報名時間:
有效報名時間5個工作日,從2023年1月5日起至1月11日截止,且滿足3家以上事務所,如未滿足三家以上(含3家)事務所,則截止日期順延2天。通過現場報名的,請于每日上午08:30-11:30、下午14:00-17:00現場報名;通過郵寄方式報名的,需在報名截止日2023年1月11日17:00前將報名材料郵寄至安徽省國際金融中心38層3825室安徽省旅游集團審計部收。
聯系人:梁艷、魏二磊
聯系電話:0551-62852892,
0551-62852896(18895623249)
安徽省旅游集團有限責任公司
2023年1月4日