省旅游集團召開財務收支審計暨內部審計整改工作專題會
發(fā)布日期:2023-08-08 瀏覽次數(shù):4151 發(fā)布人:審計部
8月3日上午,省旅游集團召開2021年度財務收支審計暨內部審計整改工作專題會。集團黨委副書記、總經(jīng)理、審計整改領導小組副組長邱軍主持會議并講話。集團公司領導班子成員武文斌、韓幫春,集團本部各部門主要負責人,集團所屬二級公司主要負責人,審計整改領導小組辦公室成員參加了會議。
邱軍指出,要認真學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神,提高政治站位,強化責任擔當,堅決扛起審計發(fā)現(xiàn)問題整改的監(jiān)督管理責任,確保審計發(fā)現(xiàn)問題事事有回音、件件能落地,確保審計發(fā)現(xiàn)問題改徹底、改到位,盡快實現(xiàn)問題“見底清零”。
邱軍強調,內部審計要抓住重點,聚焦重點領域,緊盯關鍵環(huán)節(jié),對重點項目開展跟蹤審計,做好事前預防、事中控制和事后結算的有效監(jiān)督。問題整改要逐項突破,對少數(shù)歷史遺留問題,要拿出行之有效的整改舉措,既要把存在的具體問題解決完善好,同時又要加強研究,注重長遠。整改責任要嚴格落實,主要負責人要親自負責,及時部署整改工作,指導督辦整改事項,要把整改工作融入到日常工作中去。審計成果要深化運用,做好審計“后半篇文章”,發(fā)揮審計“治已病、防未病”的作用,推動審計整改成果轉化。
會上通報了集團公司2021年度財務收支審計及2022-2023年度開展的經(jīng)濟責任審計、內控評價審計和內部審計監(jiān)督檢查的整改情況,各責任單位及相關公司進行了發(fā)言,集團公司領導班子成員就下一步審計整改工作提出了要求并作了具體安排。